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河北交投集團召開內部審計培訓暨工作經驗交流會
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作者:于路兵 來源:河北交通投資集團有限公司 添加時間:2024-11-27

11月26日,為進一步提升企業重大風險防范化解能力和審計監督水平,河北交投集團在航投大廈召開內部審計培訓暨工作經驗交流會。集團公司黨委副書記、董事李海洲出席會議。集團公司總審計師、審計風控部主任李娜主持會議。

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李海洲指出,伴隨著集團發展的日益壯大,內部審計工作面臨新的挑戰。為做好新時代新征程審計工作,更好的發揮審計監督作用,內部審計要肩負起黨委和董事會賦予的責任和擔當,堅持“三如”引領,一是如臂使指。堅持和加強對審計工作的集中統一領導,指哪兒打哪兒,打哪兒成哪兒。二是如影隨形。審計監督要全面覆蓋,做到應審盡審、凡審必嚴、嚴肅問責,讓審計對象感到審計像影子一樣時時在身邊,時時有“頭頂三尺有監督,不畏人知畏審計”的自覺。三是如雷貫耳。審計監督要權威高效,要通過自身的努力贏得良好聲譽,讓審計監督能夠順暢實施、審計成果能夠高效運用、審計作用能夠有效發揮,為集團高質量發展保駕護航。

本次培訓邀請了省國資委資本運營與收益管理處(內部審計處)處長劉喜增授課,圍繞習近平總書記關于國有資產監督的重要論述精神、建立完善三位一體出資人監督體系、全面加強綜合監督工作和省國資委系統內審工作開展情況及下步安排進行深入解讀。授課以案講審,生動豐富,對大家了解新時期國有資產監督的重要性、國有企業審計重點關注的問題和提升審計監督效能具有很強的指導意義。

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會上,集團公司所屬5家單位和6名以干代訓人員做了工作經驗交流分享,從內部審計機制體制建設、審計質量控制、審計項目開展、工作流程優化、審計問題整改、審計結果運用、下一步工作思路等方面交流內部審計工作經驗。集團公司審計風控部相關負責人對審計年度日常工作、內部審計有關核心文件和通知進行講解。李娜一一做了點評,同時鼓勵大家積極參加以干代訓,拓展審計視野,提升自身專業能力,通過內部審計促進集團的高質量發展。

集團所屬有關單位審計工作分管領導及部門負責人、專(兼)職審計人員、審計人才庫成員和其他有關人員共計150余人參加本次會議。

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