日前,全國企業管理現代化創新成果審定委員會發布第三十一屆(2024年)全國企業管理現代化創新成果名單,河北交投集團充分總結梳理風險管理和審計工作經驗,創作的《國有投資企業以內審為主線的全面風險管控》從各省市、各協會推薦的1033項管理現代化創新成果中脫穎而出,獲得國家級二等獎。同時,集團創作的《國有投資集團風險、內控、法務、合規一體化體系的構建與實踐》也于不久前獲得2024年(第三十一屆)河北省省級企業管理現代化創新成果一等獎。
《國有投資企業以內審為主線的全面風險管控》闡述了交投集團為進一步深化國資國企改革,完善管理監督體制機制,在增強防范化解重大風險能力的同時提升企業活力效率,立足經營管理需求,在抓好內部審計監督運用的基礎上,進一步將風險、內控、法務、合規管理與內部審計融合協同,逐步構建以內審為主線的融合管控體系。通過審計揭示問題“上半篇文章”及時發現并堵塞各領域管理漏洞,審計整改“下半篇文章”堅持風險、內控、法務、合規管控融合協同發力,促進企業管理水平整體提升。在內審多級管控機制基礎上,進一步構建融合管控的二級管控矩陣,編織三線管理網絡,實現管控體系上下貫通、全面覆蓋,內部監督迭代升級。
《國有投資集團風險、內控、法務、合規一體化體系的構建與實踐》闡述了交投集團為強化風險、內控、法務、合規管理協同運作機制,立足企業自身資源和經營管理需求,探索建設具有集團特色的風險、內控、法務、合規一體化體系。遵循“統一規劃、分級部署、試點先行、全面推廣”的原則,以管理融合為基礎,以業務為主線,以風險為導向,以合規為紅線,以內控為抓手,以“自上而下、試點先行、逐步鋪開、全面覆蓋”為實施路徑,構建了“112”一體化體系,包含1套制度規范,1套涵蓋風險、內控、法務、合規管理要素、內容和職責的管理手冊以及風險數據庫和法規制度庫2個數據庫。提升了綜合管控效能,豐富了企業文化內涵,實現交投集團“防風險,強內控,嚴法治,促合規”的總體管理目標。