為進(jìn)一步做好內(nèi)部審計監(jiān)督、風(fēng)險防控監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督工作,12月28日,集團(tuán)公司審計風(fēng)控部組織召開專題會議對2022年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改監(jiān)督及評價、風(fēng)險與內(nèi)部控制有關(guān)工作進(jìn)行了安排,會議由審計風(fēng)控部主任李娜主持召開。
會議就所屬有關(guān)單位如何加強審計整改工作提出了建議,并對審計發(fā)現(xiàn)問題整改評價有關(guān)事項進(jìn)行了解析,同時就2022年度審計整改評價工作作出了安排。
會議強調(diào),所屬有關(guān)單位要加強風(fēng)險識別,正確認(rèn)識風(fēng)險隱患,根據(jù)所發(fā)現(xiàn)風(fēng)險撰寫月報并規(guī)范報送內(nèi)容格式,提高集團(tuán)公司匯總分析效率;要建立健全內(nèi)控體系,優(yōu)化內(nèi)控運行機制,落實內(nèi)控工作臺賬工作,總體實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”的管控目標(biāo)。集團(tuán)公司2023年也將繼續(xù)探索風(fēng)險、內(nèi)控、法務(wù)、合規(guī)一體化體系建設(shè),同時充分發(fā)揮審計、風(fēng)險、內(nèi)控監(jiān)督職能。
會議要求,在內(nèi)部審計監(jiān)督方面,所屬有關(guān)單位應(yīng)加強審計結(jié)果運用,對第三方機構(gòu)所出具的審計報告要高度負(fù)責(zé),2023年審計項目可以向研究型審計方向發(fā)展;在風(fēng)險防控方面,所屬有關(guān)單位應(yīng)及時、準(zhǔn)確的識別風(fēng)險,對風(fēng)險等級進(jìn)行評估,采取有效的的風(fēng)險防控措施。
會議以視頻會議形式召開,集團(tuán)審計風(fēng)控部相關(guān)負(fù)責(zé)人,以及30家單位共計100余人參會。